為了確保公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹落實(shí),根據(jù)2010年質(zhì)量工作計(jì)劃和公司內(nèi)部審核計(jì)劃,公司于4月19日至4月21日由6名內(nèi)審員對(duì)公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門(mén)所覆蓋的產(chǎn)品以及生產(chǎn)、工作活動(dòng)進(jìn)行了全面系統(tǒng)地內(nèi)部審核。
4月19日上午,召開(kāi)了由各部門(mén)經(jīng)理參加的內(nèi)部審核首次會(huì)議。會(huì)議由公司管理者代表王德瑜主持,并對(duì)內(nèi)審工作進(jìn)行動(dòng)員和全面部署。
在為期3天的內(nèi)部審核中,內(nèi)審員運(yùn)用察看、交談、抽查等方式,深入各部門(mén)現(xiàn)場(chǎng),對(duì)有關(guān)文件記錄及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了嚴(yán)格認(rèn)真的審核,并針對(duì)存在的問(wèn)題開(kāi)出了《不符合項(xiàng)報(bào)告》。本次內(nèi)審開(kāi)出不符合項(xiàng)共有4項(xiàng),其中生產(chǎn)計(jì)劃部2項(xiàng)、采購(gòu)部1項(xiàng)、開(kāi)發(fā)部1項(xiàng)。